麻豆 艾鲤 共青团青神县委对于2019年部门决算编制的说明
发布日期:2025-03-17 09:13 点击次数:71
2019年度麻豆 艾鲤
共青团青神县委部门决算
目次
第一部分部门约略
一、基本职能及主要责任………………………….…………..4
二、机构设立………………………………….………………..7
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支拨决算总体情况说明…………………………….9
二、收入决算情况说明………………………….……………9
三、支拨决算情况说明………………………….……………10
四、财政拨款收入支拨决算总体情况说明………..………11
五、一般群众预算财政拨款支拨决算情况说明………….…11
六、一般群众预算财政拨款基本支拨决算情况说明………15
七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况说明…………...…..16
八、政府性基金预算支拨决算情况说明……………..……18
九、国有成本筹划预算支拨决算情况说明……….….….18
十、预算绩效情况说明……………………………..………18
十一、其他攻击事项的情况说明………………………..…18
第三部分名词解释…………………………….……..……27
第四部分附件………………………………………..….…36
第五部分附表
一、收入支拨决算总表…………………………………..…36
二、收入决算表……………………………………..….……36
三、支拨决算表……………………………………..….……36
四、财政拨款收入支拨决算总表……………………….……36
五、财政拨款支拨决算明细表………………………...….…36
六、一般群众预算财政拨款支拨决算表……………………36
七、一般群众预算财政拨款支拨决算明细表…………. …...36
八、一般群众预算财政拨款基本支拨决算表……………….36
九、一般群众预算财政拨款名堂支拨决算表………….….36
十、一般群众预算财政拨款“三公”经费支拨决算表. ….….36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表…….…....36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表36
十三、国有成本筹划预算支拨决算表麻豆 艾鲤…………….………..36
第一部分部门约略
一、基本职能及主要责任
(一)主要职能。
1.贯彻施行党的基本道路、方针和策略,组织实施县委、县政府和上司团组织部署的青少年责任为主体的各项任务,组织和带领浩荡团聚后生在青神县经济社会设立中阐述新力量和突击队作
2.指导全县共青团、少先队责任,制定全县共青团、少先队组织和团聚、队员部队设立的总体打算和轨制措施并负责统筹推动落实。
3.参与制定全县青少年职业发展打算和青少年责任方针、策略,对青神县后生之家、青少年宫、童伴之家、后生志愿服务协会等青少年当作阵脚、青少年服务机构、青少年社会组织的设立等进行监督、管束,步调指点青少年健康成长。
4.指导和管束青神县青联、学联、青协等全县性后生社团组织,充分阐述共青团组织的中枢作用,为后生社团组织提供学习、疏通、发展的平台,指点其积极参与下层社会管束,促进组织健康发展。
5.相干分析后生念念想动态和后生责任情状,凭证党的要乞降后生发展实质,开展后生遒劲形态设立、后生创新东说念主才栽培、后生婚恋交友服务、后生服务创业促进、后生文艺训诲进步、后生健康训诲提高、后生志愿服务发展步调等系列工程。
6.协助政府解说部门作念好大、中、小学学生解说管束,开展念念想设立、文化设立、社会施行和创新创业等当作,爱戴学校相识、社会缓慢谀媚,促进学生全面成长成才。
7.贯彻《中华东说念主民共和国未成年东说念主保护法》《驻扎青少年违规法》,协同关系部门作念好青少年职权保护责任。
8.参与制定青神县关系后生统战责任的策略,爱戴和促进故国协调解民族谀媚。
9.相干共青团责任和青少年职业发展问题,为县委和县政府对青少年责任有筹划提供参考和依据。
10.完成县委交办的其他任务。
(二)2019年重心责任完成情况。
1.猖狂鞭策全面从严治团,设立风清气正的团干部和团聚部队。
(1)按照党建带团建原则,严格落实了县委常委摊派共青团责任轨制,州里团委布告由党委副布告担任,并配备专员责任主说念主员,将团建责任纳入了党委党建责任同步部署。列席下级团委带领班苍生主生存会,指导下级组织开展好千般主题团日当作和典礼解说。
(2)加强念念想政治设立,进步团干部轮廓素质。组织团干部开展团务责任培训2次,加强业务素质设立,讲求学习解析习近平新期间中国特色社会主义念念想和习近平总布告系列攻击言语精神,坚强政治态度、把准政治标的。另遴派30余名团干部进入省、市、县组织的千般业务培训,进步团干部队伍素质。
(3)切实阐述团教合营机制作用,全面落地落实学校共青团改革举措。严格实行团组织管束。严格团聚发展管束,步调入团设施,全年发展新团聚245东说念主,初中、高中团学比例分别达到30%、60%以内。常态化管束更新“灵敏团建”组织树系统数据,汇注化管束全县团组织352个、团聚团干部5401东说念主。延续开展优秀团聚推优入党,全年推优9名团聚入党。
(4)夯实责任基础,积极鞭策系统和行业团的设立。坚抓党建带团建,深刻开展州里实体化“大团委”设立,全县共建村(社区)、非公企业、县直属单元等下层团组织338个,其中非公企业团组织13个、社会组织团组织4个(创新创业类1个、文艺体育类1个),社会边界团组织密度达46.11%,团干配备率100%,大大延迟了团的责任手臂。
(5)加强统筹,打造“一专一站两联”责任机制。我委充分谈判当前条目熟练情况、结合换届责任,实时鞭策“两联”责任机制设立,在已建立的团代表聚积站凭确认质情况分别建立了8个团代表专项小组(7个州里街说念专项小组+1个县直属专项小组),明确专项小组责任职责、责任倡导、服务对象等,构建“聚积站——专项小组——团代表”聚积服务责任体系。
2.驻足中心,作念好共青团后生东说念主才责任
(1)作念好大学生西部筹划志愿者的服务和管束责任。凭证志愿者个东说念主特质、单元需求,按照东说念主岗相适的原则,合理安排各志愿者的服务岗亭,同期严格按照省西部筹划名堂办要求落实了整个西部筹划志愿者的策略待遇。本年7月,全县有7名志愿者服务期满离岗,新招录10名,后补录2名,考上职业编下野1名,当前岗志愿者共计16名。落实了西部筹划志愿者窥察转编策略,本年我县共计5名西部筹划志愿者得胜窥察转编,现已在各州里责任。
(2)助力后生服务创业。结合我县实质,凭证县内后生发展的实质需求,袒护全县7个州里(街说念)开设了电商直播技巧培训,培训后生东说念主数共计400余名,为浩荡后生创业服务拓宽了念念路、掀开道路;实施“逐梦筹划”大学生暑期社会施行名堂,通过互联网“双向礼聘”,匡助6名后生参与劳动体验,进步了服务才能;组织60名青神籍大学生开展“走进青神粗鲁,我为家乡点赞”当作,了解家乡最新发展和服务上风,激励还乡服务创业存眷。组织开展快递从业后生慰问等关爱帮扶当作,让青少年充分感受到党委、政府和社会专家庭的关爱。
(3)促进青少年全面健康成长。开展“以礼相待烦躁成长”少儿礼节培训课程,走进了县内15所乡村小学开展少儿礼节教学,参训儿童1000余东说念主次,发扬传播了中华传统礼节文化。组织中小学生进入“眉山故事少年说”比赛,得胜推选2名优秀选手进入全市总决赛。全力打造“青课堂”特色团课,丰富青少年精神文化生存,开设跳舞、手工、念书会等公益课程9期,袒护500余名青少年。开展2020年“新年心愿·芳华微力量”公益暖冬行径,匡助360名留守儿童已矣新年心愿。
(4)提高我县后生的念念想政治素质等才能。启动“后生马克念念主义者培养工程”,诈欺微博、微信公众号等新媒体向浩荡青少年宣传习近平新期间中国特色社会主义念念想、发扬社会主义中枢价值不雅,全年发布信息共计206条,在线阅读量高出10000余东说念主次。塌实鞭策后生大学习,每周参学后生不低于3000东说念主。搭伙青神县太平洋影城打造“共青团影院”,常态化开展“一月一主题”爱国、励志主题公益不雅影当作,促使后生进一步坚强跟党走中国特色社会主义说念路的信念,成长为中国特色社会主义职业的及格设立者和可靠交班东说念主。
(5)推动后生志愿服务轨制改革,打造优质志愿服务平台。疫情期招募430名志愿者,负责社区、州里值守等防疫责任。组织30余名后生志愿者到瑞峰镇天池村进入“后生林”义务植竹当作。组织40名后生志愿者在青竹街说念开展了“芳华志愿 爱在社区”周末卫生大扫除志愿当作,进步了社会斯文素质,助力疫情防控。积极与县河长办对接,组织动员13名团聚后生、志愿者参与"9.19净滩行径",以实质行径为秀雅青神设立孝顺芳华力量。2020中国国际竹产业来回展览会·首届数字国际熊猫节我县委招募180名后生志愿者,猖狂发扬了“奉献、友爱、互助、开首”的志愿服务精神。从社会后生、机关后生、大学生中招揽志愿者,搭伙成齐艺术劳动大学青神校区志愿者服务协会,壮大“小青笋”后生志愿者协会。
(6)加强团县委干部队伍,鞭策共青团改革创新。凭证公开、公说念、平正的原则,招揽了又名社会边界优秀后生担任团县委兼职副布告,协助团委布告参与共青团责任表面相干、下层团组织设立、社会施行与志愿服务、创新创业指导等责任。
二、机构设立
共青团青神县委2019年在任员工3东说念主,其中公事员1东说念主,参公东说念主员2东说念主,内设办公室、组宣部、学少部、青发部四个股室。另有临聘东说念主员1东说念主。下设职业单元青神县青少年宫为一级预算单元。
2019年度部门决算情况说明
一、收入支拨决算总体情况说明
2019年度收、支系数328.08万元。与2018年比较,收、支各加多33.58万元,加多25.75%。主要变动原因是财政抚育东说念主员加多、普遍晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修翻新专项经费加多、青少年责任经费加多。
(图1:收、支决算系数变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入系数164.04万元,其中:一般群众预算财政拨款收入164.04万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支拨决算情况说明
2019年本年支拨系数164.04万元,其中:基本支拨163.21万元,占99.5%;名堂支拨0.83万元,占0.5%。
(图3:支拨决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支拨决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支系数164.04万元。与2018年比较,财政拨款收、支系数各加多33.58万元,加多25.75%。主要变动原因是财政抚育东说念主员加多、普遍晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修翻新专项经费加多、青少年责任经费加多。
(图4:财政拨款收、支决算系数变动情况)(柱状图)
五、一般群众预算财政拨款支拨决算情况说明
(一)一般群众预算财政拨款支拨决算总体情况
2019年一般群众预算财政拨款支拨164.04万元,占本年支拨系数的100%。与2018年比较,一般群众预算财政拨款加多33.58,加多25.75%。主要变动原因是财政抚育东说念主员加多、普遍晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修翻新专项经费加多、青少年责任经费加多。
(图5:一般群众预算财政拨款支拨决算变动情况)(柱状图)
(二)一般群众预算财政拨款支拨决算结构情况
2019年一般群众预算财政拨款支拨164.03万元,主要用于以下方面:一般群众服务支拨(类)156.2万元,占95.27%;社会保障和服务支拨(类)2.58万元,占1.58%;医疗卫生支拨(类)1.59万元,占0.97%;住房保障支拨(类)2.83万元,占1.72%。
(图6:一般群众预算财政拨款支拨决算结构)(饼状图)
(三)一般群众预算财政拨款支拨决算具体情况
2019年一般群众预算支拨决算数为164.04万元,完成预算100%。
其中:
1.一般群众服务(类)群众团体事务(款)行政启动(项):支拨决算为0.34万元,完成预算100%。
2.一般群众服务(类)群众团体事务(款)职业启动(项):支拨决算为155.79万元,完成预算100%。
3.一般群众服务(类)其他共产党事务支拨(款)其他共产党事务支拨(项):支拨决算为0.08万元,完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化和旅游(款)文化当作(项):支拨决算为0.83万元,完成预算100%。
5.社会保障和服务(类)行政治业单元离退休(款)机关职业单元基本养老保障缴费(项):支拨决算为2.58万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)行政治业单元医疗(款)行政单元医疗(项):支拨决算为0.82万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)行政治业单元医疗(款)职业单元医疗(项):支拨决算为0.32万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)行政治业单元医疗(款)公事员医疗补助(项):支拨决算为0.45万元,完成预算100%。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支拨决算为2.83万元,完成预算100%。
六、一般群众预算财政拨款基本支拨决算情况说明
2019年一般群众预算财政拨款基本支拨163.21万元,其中:东说念主员经费84.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关职业单元基本养老保障缴费、员工基本医疗保障缴费、公事员医疗补助缴费、生存补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费79.19万元,主要包括:办公费、推敲费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租出费、会议费、培训费、公事接待费、劳务费、奉求业务费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支拨等。
七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支拨决算总体情况说明麻豆 艾鲤
2019年“三公”经费财政拨款支拨决算为0.23万元,完成预算38.3%,决算数小于预算数主要原因是2019年实质接待减少,相应减少接待事项。
(二)“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支拨决算中,因公出洋(境)费支拨决算0万元,占0%;公事用车购置及启动爱戴费支拨决算0万元,占0%;公事接待费支拨决算0.23万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支拨结构)(饼状图)
1.因公出洋(境)经费支拨0万元,全年安排因公出洋(境)团组0次,出洋(境)0东说念主。因公出洋(境)支拨决算与2018年比较无增减变动。
2.公事用车购置及启动爱戴费支拨0万元,完成预算100%。公事用车购置及启动爱戴费支拨决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后,公车启动爱戴费已交县机关事务管束中心协调管束。
其中:公事用车购置支拨0万元。全年按法例更新购置公事用车0辆。限度2019年12月底,单元共有公事用车1辆,其中:轿车1辆(已被机关事务管束中心收回协调管束)。
公事用车启动爱戴费支拨0万元。
3.公事接待费支拨0.23万元,完成预算38.3%。公事接待费支拨决算比2018年减少0.12万元,下落34.3%。主要原因是2019年实质接待减少,相应减少接待事项。
主要用于施行公事、开展业务当作开支的住宿费、用餐费等。国内公事接待3批次,15东说念主次(不包括奉陪东说念主员),具体包括:采选上司部门查验指导责任和区县疏通学习发生的接待支拨。
八、政府性基金预算支拨决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支拨0万元。
九、国有成本筹划预算支拨决算情况说明
2019年国有成本筹划预算拨款支拨0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管束责任开展情况。
凭证预算绩效管束要求,我委在岁首预算编制阶段,对5个名堂编制了绩效倡导,预算施行历程中,及第3个名堂开展绩效监控,年终施行已矣后,对3个名堂开展了绩效倡导完成情况自评。
我委按要求对2019年部门全体支拨开展绩效自评,从评价情况来看,2019年我委全体支拨绩效评价自查自评效力精熟,全年基本支拨保证了部门的普遍启动和日常责任的普遍开展,名堂支拨保障了重心责任的开展,绩效倡导得到较好已矣,绩效管束水平抑止提高,绩效野心体系缓慢丰富和完善。
(二)名堂绩效倡导完成情况。
我委在2019年部门决算中响应实体大团委责任经费、关工委责任经费、青少年专项经费。
(1)“实体大团委责任经费”名堂绩效完成情况综述。名堂全年预算数20万元,施行数19.5万元,完成预算的97.5%。通过名堂实施,完成了全年团县委、各州里团委、各级机关团组织团建以及团组织当作开展。
(2)“关工委责任经费”名堂绩效倡导完成情况综述。名堂全年预算数50万,施行数43.57万,完成预算的87.2%。通过名堂实施,完成了关爱窘境青少年责任(清寒学生助学金、关爱当作室阵脚设立、新年心愿当作、青少年宫阵脚设立等)。
(3)“青少年专项经费”名堂绩效倡导完成情况综述。名堂全年预算10万,施行数7.485万,完成预算的74.85%。通过名堂实施,完周到年轻少年责任(千般志愿服务责任、团属当作等)。
名堂绩效倡导完成情况表
(2019年度)
名堂称呼
实体大团委责任经费
预算单元
共青团青神县委
预算施行情况(万元)
预算数:
20
施行数:
19.5
其中-财政拨款:
20
其中-财政拨款:
19.5
其它资金:
0
其它资金:
0
年度倡导完成情况
预期倡导
实质完成倡导
全年团县委、各州里团委、各级机关团组织团建以及团组织当作开展
完周到年团县委、各州里团委、各级机关团组织团建以及团组织当作开展。
绩效野心完成情况
一级野心
二级野心
三级野心
预期野心值(包含数字及翰墨花式)
实质完成野心值(包含数字及翰墨花式)
完成野心
数目野心
开展当作量
开展団属当作、团聚培训5次以上
开展団属当作、团聚培训10余次
质料野心
责任完成度
团聚素质提高
团聚素质提高
时效野心
完成时候
2019年
2019年
酣畅度野心
酣畅度野心
酣畅
>90%
>90%
名堂绩效倡导完成情况表
(2019年度)
名堂称呼
关工委责任经费
预算单元
共青团青神县委
预算施行情况(万元)
预算数:
50
施行数:
43.57
其中-财政拨款:
50
其中-财政拨款:
43.57
其它资金:
0
其它资金:
0
年度倡导完成情况
预期倡导
实质完成倡导
关爱窘境青少年责任(清寒学生助学金、关爱当作室阵脚设立、新年心愿当作、青少年宫阵脚设立等)
完成关爱窘境青少年责任(清寒学生助学金、关爱当作室阵脚设立、新年心愿当作、青少年宫阵脚设立等)
绩效野心完成情况
一级野心
二级野心
三级野心
预期野心值(包含数字及翰墨花式)
实质完成野心值(包含数字及翰墨花式)
完成野心
数目野心
关爱窘境青少年东说念主次
关爱窘境青少年100东说念主次以上
关爱窘境青少年200余东说念主次
时效野心
完成时候
2019年12月31日前
2019年12月31日前
效益野心
社会效益野心
通度日动培训拟达收效
当作开展提高青少年轮廓素质,关爱窘境青少年
当作开展提高青少年轮廓素质,关爱窘境青少年
酣畅度野心
酣畅度野心
服务对象酣畅度
大于即是90%
高出90%
名堂绩效倡导完成情况表
(2019年度)
名堂称呼
青少年专项经费
预算单元
共青团青神县委
预算施行情况(万元)
预算数:
10
施行数:
7.485
其中-财政拨款:
10
其中-财政拨款:
7.485
其它资金:
0
其它资金:
0
年度倡导完成情况
预期倡导
实质完成倡导
全年轻少年责任(千般志愿服务责任、团属当作等)
完周到年轻少年责任(千般志愿服务责任、团属当作等)
绩效野心完成情况
一级野心
二级野心
三级野心
预期野心值(包含数字及翰墨花式)
实质完成野心值(包含数字及翰墨花式)
完成野心
数目野心
当作培训量
沈先生 探花完成千般文化、艺术、体育当作10次以上
完成千般文化、艺术、体育当作10次以上
效益野心
社会效益
通度日动培训拟达收效
当作开展提高青少年轮廓素质
当作开展提高青少年轮廓素质
酣畅度野心
酣畅度野心
服务对象酣畅度
大于即是95%
高出95%
(三)部门开展绩效评价效力。
我委按要求对2019年部门全体支拨绩效评价情况开展自评。《青神县青少年宫2019年部门全体支拨绩效评价讲解》见附件。
十一、其他攻击事项的情况说明
(一)机关启动经费支拨情况
2019年,共青团青神县委机关启动经费支拨79.19万元,比2018年加多73.86万元,加多1385%。主要原因是办公费、名堂经费加多。
(二)政府采购支拨情况
2019年,共青团采购支拨总数0万元,其中:政府采购货色支拨0万元、政府采购工程支拨0万元、政府采购服务支拨0万元。
(三)国有钞票占有使用情况
限度2019年12月31日,共青团青神县委共有车辆1辆,其中:部级带领干部用车0辆、一般公事用车0辆、一般司法执勤用车0辆、特种专科本领用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用开采0台(套),单价100万元以上专用开采0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单元从同级财政部门获取的财政预算资金。
2.职业收入:指职业单元开展专科业务当作及援助当作获取的收入。
3.其他收入:指单元获取的除上述收入除外的各项收入。
4.用职业基金弥补相差差额:指职业单元在昔时的财政拨款收入、职业收入、筹划收入、其他收入不及以安排昔时支拨的情况下,使用以客岁度积聚的职业基金(职业单元昔时相差相抵后按国度法例索求、用于弥补以后年度相差差额的基金)弥补本年度相差缺口的资金。
5.岁首结转和结余:指以客岁度尚未完成、结转到本年按关系法例延续使用的资金。
6.结余分派:指职业单元按照职业单元司帐轨制的法例从非财政补助结余均分派的职业基金和员工福利基金等。
7、年末结转和结余:指单元按关系法例结转到下年或以后年度延续使用的资金。
8.一般群众服务(类)财政治务(款)行政启动(项):指行政治业单元(包括实行公事员管束的职业单元)的基本支拨。
9.一般群众服务(类)财政治务(款)一般行政管束事务(项):指行政治业单元(包括实行公事员管束的职业单元)未单独设立项级科目的其他名堂支拨。
10.一般群众服务(类)财政治务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库聚积收付业务各方面的支拨。
11.一般群众服务(类)财政治务(款)财政奉求业务支拨(项):指财政奉求评审机构进行财政投资评审和奉求设立银行等机构代理业务发生的支拨。
12.一般群众服务(类)财政治务(款)职业启动(项):响应职业单元的基本支拨。
13.一般群众服务(类)财政治务(款)其他财政治务支拨(项):响应除上述名堂除外其他财政治务方面的支拨。
14.社会保障和服务(类)行政治业单元离退休(款)未归口管束的行政单元离退休(项):指未实行归口管束的行政单元(包括实行公事员管束的职业单元)开支的离退休支拨。
15.医疗卫生与筹划生养支拨(类)医疗保障(款)职业单元医疗(项):指财政聚积安排的职业单元基本医疗保障缴费经费。
16.住房保障支拨(类)住房改革支拨(款)住房公积金(项):指行政治业单元按基本工资和津贴补贴以及法例比例为员工交纳的住房公积金。
17.其他支拨(类)其他支拨(款)其他支拨(项):除上述名堂除外其他不可离别到具体功能科目中的支拨名堂。
18.结余分派:指职业单元按法例索求的员工福利基金、职业基金。
19.年末结转和结余:指本年度或以客岁度预算安排、因客不雅条目发生变化无法按原筹划实施,需延迟到以后年度按关系法例延续使用的资金。
20.基本支拨:指为保障机构普遍运转、完成日常责任任务而发生的东说念主员支拨和公用支拨。
21.名堂支拨:指在基本支拨之外为完成特定行政任务和职业发展倡导所发生的支拨。
22.筹划支拨:指职业单元在专科业务当作过火援助当作之外开展非独处核算筹划当作发生的支拨。
23.“三公”经费:纳入财政预决算管束的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出洋(境)费、公事用车购置及启动费和公事接待费。其中,因公出洋(境)费响应单元公事出洋(境)的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨;公事用车购置及启动费响应单元公事用车车辆购置支拨(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励用度等支拨;公事接待费响应单元按法例开支的千般公事接待(含外宾接待)支拨。
24.机关启动经费:为保障行政单元(含参照公事员法管束的职业单元)启动用于购买货色和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开采购置费、办公用房水电费、办公用房物业管束费、公事用车启动爱戴费以过火他用度。
第四部分 附表
一、收入支拨决算总表
二、收入决算表
三、支拨决算表
四、财政拨款收入支拨决算总表
五、财政拨款支拨决算明细表
六、一般群众预算财政拨款支拨决算表
七、一般群众预算财政拨款支拨决算明细表
八、一般群众预算财政拨款基本支拨决算表
九、一般群众预算财政拨款名堂支拨决算表
十、一般群众预算财政拨款“三公”经费支拨决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表
十三、国有成本筹划预算支拨决算表